根据《审计署办公厅关于2015 至2016 年度内部审计科研课题立项的通知》(审办内发〔2015〕101号),经评审委员会研究,并报审计署领导批准,7个课题组被确定为审计署2015 至2016 年度内部审计科研课题立项课题组。我院傅黎瑛教授申报的课题《内部审计在公司治理中的作用研究——基于生命周期和风险管理的视角》喜获审计署课题立项。

 

编号

课题名称

负责人

负责人所在单位

1502

内部审计在公司治理中的作用研究——基于生命周期和风险管理的视角

傅黎瑛

浙江财经大学

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